Auditorías Internas

5.25.10. Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSSI

Descripción
Verificar que el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI- implementado en la Agencia de Renovación del Territorio se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.25.8 Auditoria Especial al Trámite de Expedición de Certificaciones de Concordancia

Descripción
Verificar la gestión de la ART en la expedición de Certificación de Concordancia en el marco de las Resoluciones 141 de 2024 y 572 de 2025.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.24.6. Auditoria Interna de Gestión a la Subregional Choco

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente la Gestión de la Regional Choco en
cuanto al proceso Gestión de proyectos, con el fin de agregar valor y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.24.5. Auditoria Interna de Gestión a la Subregional Urabá Antioqueño

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente la Gestión Regional en cuanto al proceso Gestión de proyectos, con el fin de agregar valor y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.25.9. Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

Descripción
Realizar Auditoria de Seguimiento Anual al SG – SST en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.29 y en la Resolución 0312 de 2019.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.24.7 Auditoria Interna de Gestión a la Regional Catatumbo

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente la Gestión Regional en cuanto al proceso Gestión de proyectos, con el fin de agregar valor y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.24.4. Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Gestión Administrativa

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de Servicios Administrativos de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.25.3. Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Direccionamiento Estratégico

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de Direccionamiento Estratégico de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025

5.24.2. Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades

Descripción
Evaluar de forma sistemática, objetiva e independiente sobre el adecuado diseño y ejecución de los
controles establecidos para prevenir y mitigar los riesgos existentes en la ejecución del proceso de
Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de la ART.
Transparencia 4 - Planeación, Presupuesto e Informes
Vigencia
2025